Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /0447/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Lindstrom
Adresa: Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: výmena rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 24,76
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2020
Dátum vystavenia: 31.12.2020
Dátum splatnosti: 07.01.2021
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_0447_20
Zverejnené: 25.01.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov