Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0366/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Lindstrom |
Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Prenájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2019 |
Dátum úhrady: | 18.12.2019 |
Súbor: | DF_0366_19 |
Zverejnené: | 03.03.2020 |